Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra EE 6/18

ID: MŠ 18033 – SSE Žilina

201,00 €

1.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ SSE Žilina

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra Adamko,Predškolská výchova

ID: ZAL 18003 – Slovenská pošta Banská Bystrica

7,60 €

1.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 11.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 7,60 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Slovenská pošta Banská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra plyn PO 6/18

ID: OU 18086 – SPP Bratislava

72,00 €

1.6.2018

Dátum splatnosti 2.7.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ SPP Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra plyn MKS 6/18

ID: OU 18087 – SPP Bratislava

75,00 €

1.6.2018

Dátum splatnosti 2.7.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ SPP Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra popl.za telek.sl.5/18

ID: OU 18089 – Slovak Telekom Bratislava

29,00 €

1.6.2018

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 29,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Slovak Telekom Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18049 – R&M plus Slovenské Pravno

313,73 €

31.5.2018

Dátum splatnosti 14.6.2018

Dátum platby 11.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 313,73 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ R&M plus Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra voda

ID: OU 18090 – TURVOD Martin

436,36 €

31.5.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 436,36 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ TURVOD Martin

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra mot.píla STIHL MS 211

ID: OU 18083 – KOREKO Slovenské Pravno

316,57 €

30.5.2018

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby 4.6.2018

Dátum evidencie 30.5.2018

Suma s DPH 316,57 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ KOREKO Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra multifunkčné zariadenie Canon

ID: OU 18095 – MAGNUS COMPANY Prievidza

535,51 €

29.5.2018

Dátum splatnosti 12.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 29.5.2018

Suma s DPH 535,51 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ MAGNUS COMPANY Prievidza

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra obrusy, varešky

ID: MŠ 18022 – MEGASHOP Martin

93,97 €

28.5.2018

Dátum splatnosti 11.6.2018

Dátum platby 29.5.2018

Dátum evidencie 28.5.2018

Suma s DPH 93,97 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ MEGASHOP Martin

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra vodoinštalačné práce MŠ

ID: OU 18082 – Dušan Miškovic Ivančiná

8,85 €

28.5.2018

Dátum splatnosti 4.6.2018

Dátum platby 4.6.2018

Dátum evidencie 28.5.2018

Suma s DPH 8,85 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Dušan Miškovic Ivančiná

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra vývoz KO 5/18

ID: OU 18084 – Technické služby Turčianske Teplice

575,40 €

28.5.2018

Dátum splatnosti 11.6.2018

Dátum platby 5.6.2018

Dátum evidencie 28.5.2018

Suma s DPH 575,40 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Technické služby Turčianske Teplice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy