Preskočiť na obsah

Faktúra vývoz KO 5/18

Zverejnené
28. mája 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 18084
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 11. júna 2018
Dátum platby: 5. júna 2018
Dátum evidencie: 28. mája 2018
Suma s DPH: 575,40 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.