Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18033 – Salim Slovakia Turany

104,99 €

24.4.2018

Dátum splatnosti 1.5.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 24.4.2018

Suma s DPH 104,99 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Salim Slovakia Turany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18034 – Mäso Ponitrie Turany

35,05 €

23.4.2018

Dátum splatnosti 7.5.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 23.4.2018

Suma s DPH 35,05 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Mäso Ponitrie Turany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra zdravotné posudky

ID: OU 18072 – Mesto Turčianske Teplice

20,00 €

19.4.2018

Dátum splatnosti 3.5.2018

Dátum platby 11.5.2018

Dátum evidencie 19.4.2018

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Mesto Turčianske Teplice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra telef. popl. MŠ 3/18

ID: MŠ 18013 – Slovak Telekom Bratislava

20,58 €

18.4.2018

Dátum splatnosti 2.5.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 18.4.2018

Suma s DPH 20,58 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Slovak Telekom Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra set 12 magnet.pod.

ID: MŠ 18016 – TAKTIK Košice

129,95 €

17.4.2018

Dátum splatnosti 1.5.2018

Dátum platby 24.4.2018

Dátum evidencie 17.4.2018

Suma s DPH 129,95 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ TAKTIK Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra nedopl. EE MŠ

ID: MŠ 18015 – SSE Žilina

25,20 €

16.4.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 24.4.2018

Dátum evidencie 16.4.2018

Suma s DPH 25,20 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ SSE Žilina

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra EE MŠ 04/18

ID: MŠ 18017 – SSE Žilina

201,00 €

13.4.2018

Dátum splatnosti 13.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 13.4.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ SSE Žilina

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra prezentácia v cyklomape

ID: OU 18064 – CBS Kynceľová

630,00 €

13.4.2018

Dátum splatnosti 4.5.2018

Dátum platby 23.4.2018

Dátum evidencie 13.4.2018

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ CBS Kynceľová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra zhotovenie mužských krojových nohavíc-FS Sokolík

ID: OU 18066 – Mária Kupčuláková Hruštín

800,00 €

13.4.2018

Dátum splatnosti 13.5.2018

Dátum platby 4.5.2018

Dátum evidencie 13.4.2018

Suma s DPH 800,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Mária Kupčuláková Hruštín

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18062 – Technické služby Turčianske Teplice

110,65 €

12.4.2018

Dátum splatnosti 26.4.2018

Dátum platby 23.4.2018

Dátum evidencie 12.4.2018

Suma s DPH 110,65 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Technické služby Turčianske Teplice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18035 – LUNYS Poprad

48,78 €

11.4.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 11.4.2018

Suma s DPH 48,78 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ LUNYS Poprad

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18061 – Technické služby Turčianske Teplice

158,94 €

11.4.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 23.4.2018

Dátum evidencie 11.4.2018

Suma s DPH 158,94 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Technické služby Turčianske Teplice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy